Introducción:

Generar ventas desde el Administrador de Documentos Electrónicos

Objetivo:

Generar documento de venta desde Administrador de documentos electrónicos

Configuración y verificación previa para generar un tipo de documento de venta

1.- En el modulo de Ventas/Facturación/Tipos de Documentos de venta crear un nuevo tipo de documento de venta con los siguientes criterios:

Sección:

Datos del tipo de documento de venta:

  • Grupo: Seleccionar un grupo que tenga previamente registrado.
  • Estatus: Seleccionar el estatus “Activo”
  • Tipo de comprobante: Seleccionar el tipo de comprobante “Ingreso”

Parámetros de venta:

  • Tipo de partida: seleccionar la opción “Sin código”
  • Comprobante fiscal digital: Activarlo
  • Comprobante fiscal digital generado en sistema externo: Activarlo

Al momento de seleccionar el parámetro Comprobante fiscal digital generado en sistema externo, el sistema le mostrará un mensaje de alerta como se muestra a continuación, dé clic en “Aceptar”:

Accion_venta

Control de acceso:

  • Nivel: Escritura ó Supervisor

Generar un documento de venta desde el Administrador de Documentos Electrónicos

1.- En el módulo de Administración/ Administrador de Documentos Electrónicos/ desde el listado de documentos electrónicos seleccionar el comprobante y dar clic en Acciones /Generar documento de venta:

Accion_venta

2.- El sistema muestra la siguiente pantalla:

Layout_venta

  • Tipo de venta: Muestra todos los tipos de venta que sean documentos electrónicos, cfdi emitido de un sistema externo, tipo de partida ‘Sin Código’ y que el usuario tenga acceso.
  • Cliente: Muestra por default el cliente relacionado al comprobante, puede cambiarse de cliente.
  • Tipo de pago: Muestra por default el tipo de pago relacionado al comprobante, puede cambiarse.

Una vez capturado los datos, dar clic en Aceptar, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Genero venta

3.- Si el usuario quiere volver a generar un documento de venta con el mismo comprobante, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Error

Eliminar comprobante

1.- Al momento de eliminar el comprobante, si este tiene una venta generada el sistema no dejara eliminarlo y muestra el siguiente mensaje:

Eliminar

Al dar clic en el número de folio, muestra la información de la venta.

Filtros de busqueda

  • xml con venta generada: Muestra todos los comprobantes que generáron ventas.
  • xml sin venta generada: Muestra todos los comprobantes que aun no generan ventas.

Filtro venta