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Compras
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- Listado de compras, se agrega nueva columna “Total menos retenciones de compra” informativo ya que al recibir documento pasivo este puede variar en importes.
- Al generar documento pasivo dependiente de Compra - Se agrega el proceso para sugerir retenciones previamente registradas en compras, este importe será sugerido con la opción de editar.
- Depende de configuración Tipo de compra, que cuente activo el registro de información de documento pasivo.
- Se agrega en Formato de impresión para compras los datos de Retenciones y Fecha de pago registrados desde la compra.
- Datos generales:
- Retención ISR Compra
- Retención IVA Compra
- Total Compra menos Retenciones Compra
- Fecha de pago
- Datos generales:
- Al tener configurado el recibir autorizaciones en etapas de compra, se agrega proceso para permitir adjuntar Formato de impresión de compra como PDF al correo.
- Etapa, al activar Requiere autorización, permite activar “Enviar formato de compra”
- Este parámetro al llegar por correo el detalle de autorización adjuntará el PDF de la compra seleccionado como complemento.
- Etapa, al activar Requiere autorización, permite activar “Enviar formato de compra”
Conexión a terceros
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- Conexión a terceros, Se agrega envío de cancelaciones de venta a la conexión a terceros.
Contabilidad
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- Agrupador NIF Disponible bajo petición a tu asesor.
Pagos
- Pago a pasivo con sobrante para anticipo, se agrega proceso para tomar la misma cuenta del pago y generar el anticipo.
Inventarios
- Reporte movimiento al inventario, se agrega el ordenado por ** de producto como filtro para mostrar los resultados del reporte.
- Movimiento al inventario - Se agrega opción para Imprimir ordenando por descripción.
- Formato de impresión para Movimiento al inventario - Se agregan productos destino del movimiento realizado con equivalencia.
- Formato impresión de etiquetas, se agrega pedimento, lote y fecha de caducidad para permitir seleccionar de qué lote imprimir o en orden tomar todos.
Facturación
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- Venta CFDI 4.0, se agrega configuración para decidir si en el XML se agrega NODO: Parte para detallar por cada serie vendida.
- Cada detalle es por Serie vendida con la misma información unitaria del concepto.
- Nota de crédito, se agrega mensaje de confirmación al aplicar la acción “Cancelar” así evitar cancelar por error.
- Reporte cliente y documento, filtro periodo se agrega rango de fechas para mostrar a que periodo pertenece y permitir editar al usuario en cada opción seleccionada.
Nómina
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- Integración Odessa, se agrega generación de archivo de empleados, importación de descuentos para retener en la nómina y generación de archivo de confirmación de descuentos para que puedan ser cargados en el sistema de Odessa.
- 1.- Desde la información de “Nómina / Empleados”, registra la información para identificar los datos de integración:
- Nueva sección “Integración ODESSA”
- 1.- Desde la información de “Nómina / Empleados”, registra la información para identificar los datos de integración:
- 2.- Desde el Listado de Empleados, puedes generar por medio de la acción el archivo CSV “Generar archivo para ODESSA” ya con la información previamente capturada en los empleados.
- Este archivo es para permitir modificar datos de tus empleados en ODESSA. -3.- Desde “Nómina / Procesos - Movimientos” se agrega el proceso para el registro de movimientos para ODESSA .
- Nuevo - Desde archivo ODESSA
- Permite generar un movimiento de nómina con información de ODESSA.
- Acción - Generar Archivo de Confirmación ODESSA
- Un movimiento de Nómina en ERP puede generar un archivo de confirmación para ODESSA.
- NOTA: Proceso controlado por Desarrollo, para activar haz una Solicitud de Ayuda con la petición de la empresa.
Nuestros productos complemento…
Punto de Venta - Actualiza tu versión: - v4.14.0
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- Liberamos mejoras y optimizaciones de procesos constantemente, actualiza siempre tu versión de Puntos de ventas.
- Mantenimiento y optimización de proceso.
- Nuevo proceso: Manejo de devoluciones desde punto de venta.
- Conoce más en nuestro centro de ayuda: Punto de Venta - ¿Cómo realizar una devolución en el Punto de venta?
- Formato de ticket, se agrega espacio al final del ticket para evitar enter de forma manual.
- Impresión de venta, se controla la cantidad de copias a imprimir.
- Llega precio 0.00 al ERP, en revisión del guardado desde POS Seguimos en contacto.